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    2023年度差旅费用制度6篇

    来源:网友投稿 发布时间:2023-10-13 09:12:01

    差旅费用制度第1篇为保证出差人员的工作和生活需要,加强费用管理,控制支出,避免浪费,特制定本管理规定。一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的,相关事项均依本规定执行。二、员工因公出差,均应事先填写出差申下面是小编为大家整理的差旅费用制度6篇,供大家参考。

    差旅费用制度6篇

    差旅费用制度 第1篇

    为保证出差人员的工作和生活需要,加强费用管理,控制支出,避免浪费,特制定本管理规定。

    一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的,相关事项均依本规定执行。

    二、员工因公出差,均应事先填写出差申请表,按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况,经项目总监审核批准后方可出差(否则差旅费不予报销),遇特殊情况亦须事先口头报告,且返回后应及时补办手续。

    三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续,又没有合理理由的,财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

    四、前款未清的,不予再次借款。

    五、关于住宿的规定和费用标准:

    1)出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所,但长期出差在外的,应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销,超支自负。

    2)不具备上述条件的,经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆,住宿费用按如下标准实报实销,超支自负。

    3)住宿费凭正式发票报销,并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期,并出具费用明细。

    六、关于伙食的规定和费用标准:

    1)出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

    2)出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

    七、关于交通工具的规定和费用标准:

    1)长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车,费用实报

    实销。因公务紧急须乘坐飞机的,必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的,其超标部分的差价自行承担。

    2)晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的,可乘坐火车硬卧,符合此条件而乘坐硬座的,按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

    3)在出差期间因公乘坐公共交通工具的(包括中巴和小巴),费用实报实销。

    4)项目总监、项目经理因公可乘坐出租车辆,费用按如下限额实报实销:项目总监30元/人/天;
    项目经理20元/人/天;

    5)其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的,费用自负。特殊情况须事先申请,经主管副总及以上级领导批准后,费用可实报实销。

    6)出差期间因携带公司贵重设备或物品须包租汽车的,必须事先提出申请,否则不予报销:一次或一天租车费在200元(含)以内的,须经项目总监书面签批方可。超过200元的,经主管副总及以上级领导审批同意后方可。

    八、关于通讯费用的管理规定和费用标准:

    1)鉴于直放站项目部的工作性质,员工无论是否出差,均按月以如下标准限额实报手机费;
    超支部分由部门主管领导根据部门预算处理,但公司承担一般不超过50%。

    九、其他说明及注意事项:

    1)本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京(外地招聘的本地化员工出差北京的,按特区标准执行);
    除此之外的地区均为一般地区。

    2)员工自出差当天起享受出差待遇,以机票、火车票显示时间为参考依据:

    12:00(含)之前出发的当天差补=100%(日伙食包干标准+日交通包干标准);

    12:00之后出发的当天差补=50%(日伙食包干标准+日交通包干标准)。

    3)返回原出发地之日以机票、火车票显示时间为参考依据,按如下标准享受餐补和交通补贴:

    12:00(含)之前返回的当天差补=50%(日伙食包干标准+日交通包干标准);

    12:00之后返回的当天差补=100%(日伙食包干标准+日交通包干标准);

    4)因会议出差的,经请示主管副总同意后可由会务组统一安排食宿,但同时出差期间伙食和交通补贴取消,不得另外报销住宿费。

    5)出差到关联单位进行工作、学习等,由对方单位出资安排食宿的,住宿费和伙食补贴取消。但可以按标准报销交通费。

    6)乘坐公司车辆出差的,出差期间出租车票不予报销,其他费用按规定执行。

    7)本规定自公布之日起生效。

    8)自本规定生效之日起,公司原相关制度中与本规定内容冲突的,以本规定为准。但在本规定生效前发生的费用按原相关规定执行。

    9)本规定由人力资源部负责解释。

    差旅费用制度 第2篇

    为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政厅文件精神,结合我公司具体情况,重新修订公出人员差旅费标准:

    一、公出人员交通费

    1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。

    2、严格控制公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

    3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间,在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时,可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票,可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;
    直快的按票价60%;
    特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人,另外加收的空调费不计入座位票价之内。

    二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额,超出部分自理。

    公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:

    人员:

    部门经理以上人员

    副科长以上人员、高级职称人员

    其他人员

    地区:

    直辖市、计划单列市:

    实报实销150 100

    省会城市:

    实报实销120 80

    其他地区:

    实报实销100 60

    1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。

    2、在本市区公出需在外就餐者,每日补助10元(含交通费),其他城市当日往返补助15元。

    3、欢迎您访问 公司外派的技术服务人员,食宿由公司负责解决,补助费每人每天40元。

    4、公司员工陪同部门经理外出的,随部门经理的标准报销。

    5、因工作需要超出差旅费包干标准的,需总经理事先批准方可实报实销。

    6、旅途期间,在非工作地不许滞留。

    7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准,否则发生费用自理。

    三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失一律不予报销。

    四、报销时间:公出人员回来后一周之内,到财务部门报销,如有故意拖欠不及时报销的,适情节给予50元以上的处罚。

    五、本规定自8月1日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的,均按本规定执行。

    差旅费用制度 第3篇

    第一章总则

    第一条为规范公司差旅费报销制度,结合公司实际情况,本着节约的原则,制定公司差旅费报销管理规定。

    第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。

    第二章标准及内容

    第三条出差人员交通费用开支标准

    (一)乘坐车、船、飞机标准:

    (二)工厂出差人员出差期间,每人每天外地交通费控制在30元以内,凭票报销。夜间(指当天22:00—次日6:00)出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次,不包含在交通费标准之内。

    (三)乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间,乘车时间超过6小时以上的,或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。

    (四)出差人员乘坐飞机应从严控制,确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的,出差当事人必须事前报告分管领导,由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。

    (五)下列出差人员只报销两天外地交通费:

    1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员;

    2、工伤住院、疗养等人员。

    差旅费用制度 第4篇

    一、凡经幼儿园园务会讨论决定,属于幼儿园指派的教师外出学习所产生的会务费、车旅费等方能纳入报销范围。

    二、经费报销实报实销,对于超出学习范围的教师个人活动所产生的费用由个人自行承担。

    三、教师公派外出学习的学习时间严格按照幼儿园规定执行,超出允许的时间范围而无正当的理由将按照考勤制度扣发当事人相应的结构工资。

    四、幼儿园为公派教师外出学习报销以下项目的经费:会务费、经幼儿园允许购买的资料费、住宿费、餐费、出发点至学习点之间乘坐火车、轮船、公共汽车等交通工具所产生的交通费。教师游玩期间所产生的住宿费、餐费、交通费、景点门票费由单位报销50﹪。

    五、乘坐交通工具限制:乘坐火车只报销硬卧及以下标准的火车票;乘坐轮船只报销三等舱及以下标准的轮船票,乘坐其它交通工具的费用视情况由园务会研究决定。

    六、市区范围内举办的各类研讨会、培训及观摩活动幼儿园只报销会务费、资料费、车费,特殊情况所产生的费用由园领导决定是否予以报销。

    七、公派外出学习的教师在经费使用上自觉坚持厉行节约的原则。

    八、外派学习的教师须遵守幼儿园的相关规定、园务会的相关规定和各种法律法规的规定,如因违反规定造成的经济损失幼儿园不予承担,如外出学习的教师有违法、违纪行为,幼儿园将不予报销任何费用,同时将根据相关条例给予严厉的处罚。

    差旅费用制度 第5篇

    职责分工:

    集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审核、报销和账务处理等工作。所有费用报销必须经过财务部门审核,董事局主席特批除外。

    差旅费借支和报销标准:

    1、如需要办理差旅费借支,出差人员凭审批后的《员工出差单》到财务部办理借支手续,借支差旅费标准如下:

    1.1交通费:往返行程之路费

    1.2住宿费:预计行程天数x住宿标准

    1.3伙食费:预计行程天数x伙食标准

    2、公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食补助三部分,出差完毕,由财务人员按不同的情况、不同的标准给予核销,参见差旅费报销标准。

    差旅费用管理规定:

    1、员工因公出差发生的差旅费按职务根据差旅费报销标准据实报销,超过其待遇标准的,超过部分自理。

    2、因公出差人员须按职务等级标准乘坐车、船、飞机,职务以集团公司人力资源中心发文任命为准。特殊须跨级乘坐车、船、飞机的,报副总裁以上领导另行批准。外地公司报各公司一把手批准。

    3、报销时,出差人员必须提供出差期间真实的、有效的发票,不含出租的士票。如因特殊情况需报出租车票,则必须在每张出租车票的背面说明原因并由董事局领导审批。

    4、员工因公出差报销伙食费,必须凭票在标准内据实报销,如果不能提供合法有效的发票,伙食补助按规定每人每天50元。如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费,则不能报销当期的出差伙食补助。

    5、差旅费报销时,天数以实际住勤天数为准。

    6、员工借出差之便就近探亲的,须经集团公司副总裁以上领导批准,绕道费用全额自理。

    7、境外出差的费用报销如果超出标准,由集团董事局主席或其授权的领导审批。

    8、省内出差如果当天来回,原则上只报销来回路费。如果出差时间超过一天的,则报销标准参照一般地区执行。

    9、为统一管理,各地的误餐补助每天不得超出15元,按实际出勤天数计算,如有员工饭堂的直接补助到饭堂。

    10、因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者,扣发其当月工资。

    差旅费用制度 第6篇

    一、目的

    为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。

    二、适用范围

    本制度适用于市场部及其它相关部门。

    三、出差管理

    1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。

    2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

    四、差旅费

    差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

    1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

    2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。

    3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

    4、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。

    5、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

    6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。

    7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。

    五、备用金管理

    1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。

    2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。

    3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。

    六、报销管理

    1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

    2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。

    3、单据报销规定填写和粘贴方法:

    差旅费报销单

    A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

    B、粘贴注意事项:将各类车标按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。费用报销单

    A、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。

    B、粘贴注意事项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵,但需要票据背面注明情况。

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